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施工單位退稅申請報告

申請報告 時間:2018-04-23 我要投稿
【21458ha.com - 申請報告】

  退稅是指國家按規(guī)定對納稅人已納稅款的退還。如下是申請書網為大家整理的施工單位退稅申請報告,歡迎大家借鑒。

  施工單位退稅申請報告【1】

尊敬的領導:

  我公司成立于×年×月×日,實際經營范圍為××,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

  我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

  目前貴局批準我公司每月領購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購×份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

  申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

  1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

  2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

  3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);

  4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

  5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

  6.購票人身份證復印件(一式二份);

  7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

  9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

  10.稅務機關要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

  (以上要求僅供參考,具體以當地稅務局要求為準。)

  申請單位:

  申請日期:

  施工單位退稅申請報告【2】

XXX區(qū)地方稅務局:

  本公司XXXXX( 稅號:XXXX )于XXXX年XX月XX日,因財務人員疏忽將XXXX年XX月

  份的個人所得稅報錯,導致XXXX年XX月個人所得稅款誤繳,誤繳稅款金額為¥12345,我公司已于XXXX年XX月XX日報送繳納了正確的個人所得稅款,金額為¥2567。

  現向貴局申請退稅,將我公司誤繳的稅款給予退款,謝謝!

  希望貴局給予批準,為盼!

  XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

  20xx年x月x日

  施工單位退稅申請報告【3】

國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[2004]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[2004]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[2005]68號)的有關規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  年 月 日

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